近日,縣財政局組織開展2024年度部門決算真實性核查工作,著力提升財政決算信息質量,構建決算數據真實性核查長效機制。
強化監督機制。指定專人負責部門決算賬表核查,印發專項文件,明確所有報送決算報表的單位均需開展賬表一致性自查。將決算數據真實性、完整性及規范性納入日常財政監督范疇,形成財政部門、主管部門和預算單位協同聯動的長效監督體系。
健全溝通機制。在單位自查基礎上,縣財政局國庫股聯合會計局對53家預算單位實施現場核查。核查期間,積極與預算單位溝通,聽取意見、了解實情,針對賬表不符、賬務處理不規范等問題共同研究改進措施,推動預算單位財務管理工作規范化。
完善反饋機制。依托賬表一致性核查,全面梳理預算執行和決算編審中的問題。核查結束后及時匯總情況,形成書面材料,并向相關職能股室反饋結果,助力全面、準確、及時總結部門決算工作中的問題,切實提升決算編制與信息公開質量。(甘楠 帥胤 程虹)











